[Socios] Controles de entrega MARZO y ¡Felices Pascuas!

Pilar Gralla pilar en diezeuros.org
Mie Abr 3 01:29:49 CEST 2024


Hola, 


El dia de 22/03/24, recibimos la mercaderia del mes de MARZO en la Fundación. 
Detalle del ticket:

FACTURA B
Nro. 15098-00001693
DC: PARANA 3617 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES


Porotos MISTER FOOD  alubia PAQ 500g (10,50)    
40 x $550,00 / 7792197002020 $22000,00
TCenco 20% Dto Virtual -$4400,00


Leche en polvo entera C&C 400g CJA 400 (21.00)    
12 x $4550,00 / 7792052180924  $54600,00
PR PRIME 40% COMESTIBLES -$21840,00




SUBTOTAL SIN DESCUENTOS  $76600,00
DESCUENTOS
TCenco 20% Dto Virtual -$4400,00
PR PRIME 40% COMESTIBLES -$21840,00
TOTAL DESCUENTOS -$26240,00


TOTAL                $50360,00


MUCHAS GRACIAS!!!


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Lic. Lucrecia Dufau
Coordinación Área Nutrición
Fundación El Pobre de Asis
4766-0509
www.elpobredeasis.org
Facebook: elpobredeasis
Instagram: fundacionelpobredeasis
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¡Hola Pilar!


Envío por este medio, comprobante de la donación recibida el día 15/03/2024, para el Centro Integral Comunitario "Sendero de Paz" de la calle Presidente Alessandri 1292 de la Ciudad de Morón.-


Fideos "FAVORITA" Hierro x500g.
13 x $850.00                    $11050.00


Fideos "FAVORITA" Tallarín Hierro x500g.
17 x $850.00                    $14450.00


Harina "CAÑUELAS" Ultra Refinada Vit D 1kg.
05 x $800.00                    $4000.00


Harina "PUREZA" ultra refinada 000 x 1kg.
14 x $850.00                    $11900.00


Arroz "MOLINOS ALA" Larg Fino GS x 1kg.
10 x $2295.00                  $22950.00


SUB-TOTAL: $64350.00


Descuentos aplicados:
VI_Tarj Cencosud 20   $12870.00


TOTAL: $51480.00


Número de pedido: 22204285
Número de comprobante: 11627-00020852


Pedido retirado por Sucursal 0154
Intendente García Silva 855 - Morón


Con el cariño de siempre y agradeciendo que en este 2024 nos pueden seguir ayudando a ayudar a quienes más lo necesitan. Su aporte invaluable nos ayuda a continuar.


Martín Sebastián PELOZO
Secretario
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Querida Pilar:




El dia viernes 15 de marzo de 2024, hemos retirado de Disco la siguiente mercadería que a continuación paso el detalle:


Arroz MOLINOS ALA Larg Fino GS x1Kg (21,00)
10x2295.00                                                               22950.00
VI_Tarj Cencosud 20                                                -4590.00


Harina CASERITA común 000 (10.50)
3x600.00                                                                     1800.00
VI_Tarj Cencosud 20                                                  -360.00


Harina morixe 000 1Kg (10.50)

17x800.00                                                                    13600.00
VI_Tarj Cencosud 20                                                   -2720.00


Leche en polvo LA LECHERA x800GR (21.00)

4x6598.00                                                                   26392.00
VI_P 25%_VI_P alm11                                               -6598.00



Pure de tomate Cuisine &Co x520gr (21,00)
10x650.00                                                                     6500.00
VI_Tarj Cencosud 20                                                   -1300.00


SUBTOTAL SIN DESCUENTOS                              71242.00



DESCUENTOS
VI_Tarj Cencosud 20                                                -8970.00

VI_P 25%_VI_P alm11                                             -6598.00

TOTAL DESCUENTOS                                            -15568.00


TOTAL                                                                       55674.00




RETIRAMOS DE LA SUCURSAL 





Camino General Belgrano y calle 15 City Bell


Como siempre, estamos sumamente agradecidos por el aporte mensual para los chicos. Un cariño muy grande




GRACIAS!!!!!!!




Marianela COMEDOR JOSÉ HERNÁNDEZ 
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Hola Pilar! Acá va el control de la entrega de este mes de marzo. Gracias por seguir acompañando en estos momentos tan delicados económicamente. Un gran abrazo y feliz inicio de otoño! 
Analia COMEDOR AYELÉN 


15/03/2024  12:01:00
Nro. Tienda:55
Nro. Ticket :20
Cond. Venta: CONTADO 


No. Comp:10034-00026597
Nro.  Caja: 2
Cajero: 44469


Nro.  Pedido :22203669
Tipo Entrega: FACTURA B


PILAR GRALLA
LIBERTADOR 6502
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES (1048) CABA
DNI:94127803
Consumidor Final


Harina CASERITA común 000. (10,50)
3x600,00/779259000015.           1.800,00
 VI_TARJ cencosud 20.                   -360,00


Harina morixe 000 1 kg(10,50)
50x800,00/779019900001.        40.000,00
 VI_TARJ cencosud 20.                  -8.000,00


Azúcar Cuisini & Co 1kg  (21,00)
3x800,00/779205206456.        2.400,00.
  VI_TARJ cencosud 20                 -480,00.


Aceite LEGÍTIMO de girasol x900cc (21,00)
14x1.400,00/779831670080.     19.600,00.
 VI_TARJ cencosud 20.                   -3.920,00


SUBTOTAL SIN DESCUENTO.      63.800,00
DESCUENTOS.           .
VI_Tarje  cencosud  20              -12.760,00
TOTAL DESCUENTOS.                -12.760,00

TOTAL.      51.040,00
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Paso a detallar la mercadería retirada el día sábado 16/03/24 . 


Arroz  Molinos Ala Larg. Fino. GS 1Kg
15x2.295.00= $ 34.425.00
VI_Tarj Cencosud 20 = 6.885.00


Carne  Vacuna Picada Enfriada  E (10.50)
4.159 x 4.499.00 = $ 18.711.34


Subtotal sin descuentos: $ 53.136.34
Descuentos:
 VI_Tarj Cencosud 20= $ -6.885.00
Total de descuento= $ -6.885.00




TOTAL= $ 46.251.34


Fecha de tique: 16/03/2024
Sucursal: Intendente Morón García Silva 855 Bs. As. 
N° Comprobante: 11627-00020866






Responsable: Santucho, María Alejandra, del Centro Cristiano Amanecer, de El Palomar. 

Una vez mas, estamos muy agradecidos por vuestra colaboración constante, a fines de brindar ayuda por medio de viandas de alimentos a familias carenciadas. 
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Q.H. Pilar: hoy Víctor recibió la entrega del mes, aquí va el detalle: 


Fecha 23-3.24
cebolla  3,086 x 1.399      4.317,31
zapallo 10,198 x 399        4.069.-
arroz 6 x 1.600                9.600.- 
pure tomate 6x650           3.900.- 
aceite 1 x 2.300                2.300
aceite 1 x 1.150                1.150
aceite 7 x 1.260                8.820
Subtotal                          34.156,31
descuentos                     - 6.831,26
TOTAL                            27.325,05


PEDIDO WEB v22323981JRSA-01
TIENDA  5202  NRO CAJA 300
NRO. TICKET 7694 CAJERO  750
MASTERCARD 7579   CTA. 1  AUT.650849 CUPÓN 9021154620


Muchas gracias, como siempre y Felices Pascuas


Marita y Raúl Vaccaro
Comedor Cristo el Buen Pastor   
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Buen día, 

Recibimos conforme la siguiente mercadería el 22/3/2024

Carne vacuna picada enfriada E

5,465x5.655,00 / 41751                                             $ 30.904,58

 

Roast beef churr nov envasado al vacio

4,116 x5.499,00 / 32186                                            $ 22.633,88

 

TOTAL:                                                                           $ 53.538,46

 

N° DE PEDIDO: 22337187

 

Muchas gracias

Carolina Sbarbi Osuna

Coordinadora

Fund. Hogar Sagrada Familia Del Viso

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Estamos muy agradecidos por  la donación correspondiente al mes de Marzo de 2024.
¡MUCHAS GRACIAS por seguir manteniendo su compromiso con nosotros!


El día 22-03  recibimos en el HOGAR RICARDO SERVENTE  los siguientes productos:
      marzo 2024 
      Descripcion cantidad total 
      Carne vacuna picada enfriada 5400 30.553,97 
      Paleta Churrasco de nov env al vacío  2287,58 
      TOTAL  32.841,55 
       
      Total Final  32.841,55 
       
      Ticket 10346-00043102   


Disco Tortuguitas- Av Patricias Argentinas 851. Tortuguitas. Buenos Aires entregó la mercadería. 


Cariños
Natalia
     Natalia Martínez


      Recepción y Secretaria


      Manos Abiertas Buenos Aires



      Paraguay 1606, piso 2º B - CP C1062ACB

      Tel. (011) 4371-5869 - Cel. +54911 6640 7627

      www.manosabiertas.org.ar 

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Fecha de entrega: 27/03/2024
N° de tique factura B: 11941-00115530
Queso cremoso La Paulina 1.474x5799.00..................................  8.547,73
Pollo fresco con menudos 14640x2099.......................................30.729,36
Cuarto trasero de pollo a granel 6620x1.799...............................12.269.18
Ex-tarjeta sencas8ud PR..............................................................  .-1.841.40  
TOTAL............................................................................................ 49.704,87


Pilar:
Gracias por la mercadería para los niños. FELICES PASCUAS¡¡¡
Abrazo grande
Melania HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS 
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Estimados socios, informamos la recepción de mercadería realizada en el día  15/03/24 para el comedor "Nazareth".

Fecha 15/03/24              N° de comprobante  12253-00027638

NRO TIENDA 5227           NRO.CAJA .: 300

 NRO. TICKET.671             CAJERO. 750

 COND.VENTA. CONTADO

NRO, PEDIDO. Web: v22204603JRSA

 

                                     FACTURA   B  

                          ORIGINAL (COD. 006) 

PILAR GRALLA 

NAON DR ROMULO S 2142  CAPITAL FEDERAL

ALVAREZ THOMAS AVDA

DNI: 94127803           Consumidor final

 

Artículos 

Arroz MOLINOS ALA largo Fino GS X 1KG BSA (21,00)

1x2.350/ 7791120100857                                   2.350,00

 Tcenco 20%  Dto. Virtual                                    -  470,00  

 

Fideos PASTA SOLE spaguetti x500 GR  LAM (21,00)

21X 700,00 / 781159091483                              14.700,00

TCenco 205 Dto Virtual                                       - 2.940,00

 

Harina de Maiz La Española Inst x 500 g (21,00)

5x 750 /7798066030750                                        3.750.00

TCenco 20% Dto Virtual                                         -  750,00

 

Aceite CAÑUELAS de girasol pvc 1,5 Lt  (21,00)

2x 2.650 / 7792180001665                                    5.300,00

TCenco 20% Dto Virtual                                       -  1.060,00

 

Aceite LEGITIMO de girasol x 1,5 Bot1 (21,00)

4x 2.350 / 7798316700815                                    9.400,00

TCenco 20%  Dto. Virtual                                     -  1.880,00

 

 

SUBTOTAL  SIN DESCUENTOS                           35.500,00

DESCUENTOS

TCenco 20%   Dto Virtual                                 -  7.100,00

 

TOTAL                                                            28.400,00

 

MASTERCARD 7579  Cta : 1                                   28.400,00

Aut: 620524  Cupon : 1834790452 Com:27389501



Estimados socios, informamos la recepción de mercadería realizada en el día  15/03/24 para el comedor "Nazareth".

Fecha 15/03/24              N° de comprobante  12253-00027641

NRO TIENDA 5227           NRO.CAJA .: 300

 NRO. TICKET.687             CAJERO. 750

 COND.VENTA. CONTADO

NRO, PEDIDO. Web: v22240802JRSA-01

 

                                     FACTURA   B  

                          ORIGINAL (COD. 006) 

ORONA, VICTOR

O

 ALEN LEANDRO N. AVDA

DNI: 42467861           Consumidor final

 

Artículos 

Arroz  TIO CARLOS  1/ /largo Fino X 1KG BSA (21,00)

18x2.050/ 7792006000124                                  36.900,00

Descuento Empleado                                              -7.380,00

 

 

SUBTOTAL  SIN DESCUENTOS                              36.900,00

 

DESCUENTOS

Descuento Empleado                                            - 7.380,00

TOTAL DESCUENTOS                                             - 7.380,00

 

 

TOTAL                                                            29.520,00

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Nombre     : comedor_Belén_marzo24.jpeg
Tipo       : image/jpeg
Tamaño     : 75787 bytes
Descripción: no disponible
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